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ISO14001環(huán)境體系認證:2015認證審核容易出現(xiàn)的問題(二)

ISO14001環(huán)境體系認證:2015認證審核容易出現(xiàn)的問題(二)

11.提前做好應(yīng)急準備和響應(yīng):

1)無法為潛在的關(guān)鍵環(huán)境要素制定匹配的應(yīng)急預(yù)案,一般包括消防應(yīng)急預(yù)案、化工泄漏/爆 炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施。施不靈應(yīng)急洪澇災(zāi)害應(yīng)急計劃;

2)制定應(yīng)急計劃/應(yīng)急計劃,但未進行相對學(xué)習(xí)培訓(xùn).應(yīng)急演練;

3)有應(yīng)急預(yù)案演練,但對應(yīng)急演練的實際效果.緊急程序流程進行點評;

4)應(yīng)急計劃實施或應(yīng)急演練后,未對應(yīng)急程序流程進行審查,未立即修改應(yīng)急程序流程。

12.檢測及精 確測量:

1)對于檢測和精 確測量方案規(guī)劃不夠,需要定期進行檢測和精 確測量的新項目.方法.檢測頻率;

2)未對總體目標.指標值和管理制度的實施情況進行檢測和準確測量;

3)監(jiān) 控器記錄無法顯示日常運行管理方法的全過程;

4)噪聲.有 機廢氣/煙塵.污水檢測應(yīng)至少進行一年一次,通常授權(quán)委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測中 心或其他合格的。開展證書環(huán)保監(jiān)測;

5)現(xiàn)有檢測機械設(shè)備未按時進行校正或計量檢定,如噪聲測試儀.廢水實驗室設(shè)備等;

6)污水處理廠無法出示污水監(jiān)測.檢驗記錄,或有檢測但頻率不符合文件要求的規(guī)定。

13.合規(guī)點評:

1)無合規(guī)點評管理程序;

2)不能出示合規(guī)評論的直接證據(jù),至少一年-次;

3)對環(huán)境法律法規(guī)實施情況進行臺規(guī)性點評,但對其他規(guī)定層面不進行臺規(guī)性點評;

4)合規(guī)評論不能覆蓋所有可用的相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定。

14.不一致。糾正對策和預(yù)防措施:

1)自然環(huán)境不一致時,未立即解決(改正);

2)未鑒定采取糾正對策和預(yù)防措施的機會;

3)根本原因不一致,改正對策不及時實施,不能超過再發(fā)避免的目的;

4)不符合潛在性的根本原因,不適合采取預(yù)防措施,不能超過避免的目的;

5)對改正對策和防范措施的實際效果沒有評論。

15.內(nèi)部審 計:

1)未對今年的內(nèi)部審 計進行規(guī)劃,當在文檔中要求時,或產(chǎn)生今年的內(nèi)部審 計方案;

2)內(nèi)部審 計方案中列出的審 計內(nèi)容不能覆蓋所有審 計范疇;

3)內(nèi)部審 計團隊成員的分配不公平公正,對自己單位進行審核;

4)內(nèi)部審 計方案中有明確規(guī)定的審 計內(nèi)容,但檢查表中存在缺失條款;

5)內(nèi)部審 計報告不一致,但根本原因不及時,糾正對策無法制定原因,缺乏目的;

6)認證內(nèi)審不符合所采用的糾正對策的實際效果。

7)未產(chǎn)生內(nèi)審報告;

8)有內(nèi)部審 計報告,但對管理體系運行狀況的評論只能反映出不一致性。存在的不足,沒有對保持的自然環(huán)境績效評估進行評論。

16.記錄操縱:

1)無法查找記錄,無明細,無文件目錄或其他搜索方法;

2)未要求記錄的存儲期限,未按存儲期限的規(guī)定進行存儲;

3)記錄存放不 良,造成損失.損壞等。

17.管理評審。

1)管理評價方案審查內(nèi)容不完整,如缺乏自然環(huán)境績效考核。管理評價事件對策的實施結(jié)果。與機構(gòu)環(huán)境因素有關(guān)的。有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定的發(fā)展趨勢發(fā)生了變化;

2)管理評審信息內(nèi)容不足,缺乏相關(guān)資料/直接證據(jù);

3)管理評價的輸出不能包括與自然環(huán)境戰(zhàn)略方針有關(guān)的管理決策和行動??傮w目標及其他環(huán)境體系認證因素的變化;

4)管理評審報告不能反映管理體系的適宜性.充分性和有 效性的審查結(jié)果;

5)管理評審決定事項不明確崗位職責.職責分工.期限規(guī)定;

6)管理評審事件對策執(zhí)行情況無記錄,無實際效果認證。